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内部控制
内部控制
1.
前台收款的特点是时间性强、消费信息传递快、内部控制松。()
2.
《社会保险经办机构内部控制暂行办法》规定,稽核部门负责组织实施本地区、本部门管理范围内社会保险内部控制的()工作。
3.
《社会保险经办机构内部控制暂行办法》规定,社会保险经办机构内部控制由组织机构控制、业务运行控制、()、信息系统控制等组成。
4.
《社会保险经办机构内部控制暂行办法》规定,内部控制建设应遵循若干原则,其中()指从组织机构的设置上确保各部门和岗位权责分明、相互制约,通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。
5.
注册会计师拟对ABC公司借款活动相关内部控制进行测试,下列程序中属于控制测试的是()。
6.
在生产与存货循环中,下列内部控制存在设计缺陷的是()。
7.
良好的内部控制能够保证财务报表的真实性。()
8.
了解内部控制所采用的程序包括()。
9.
内部控制审计业务属于直接报告业务。()
10.
只在被审计单位内部流转的书面证据,其可靠程度因被审计单位内部控制的好坏而异。()
11.
股权投资基金管理人内部控制的原则包括()。
12.
审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于下列()
13.
关于行政事业单位内部控制的内涵,下列说法不正确的是()
14.
内部控制调查记录的方法主要有()。
15.
下列有关被审计单位销售业务的内部控制中,其中正确的是()。
16.
下列审计程序中不用于控制测试和了解内部控制的是()。
17.
出具无保留意见的内部控制审计报告应符合的条件有
18.
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中不正确的是()。
19.
在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间不一致。
20.
下列关于生产与存货循环的内部控制中,可能导致评估的重大错报风险水平为高的是()。
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