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内部控制
内部控制
1.
下列不属于行政事业单位内部控制要素的是()。
2.
行政事业单位内部控制的目标可以确定为()。
3.
内部控制概念框架下所说的风险是指()。
4.
《企业内部控制基本规范》具有(),纳入实施范围的企业应当遵照执行。
5.
内部控制评价程序一般是()。
6.
《企业内部控制规范-基本规范》所称的内部控制,是由企业()实施的、旨在实现控制目标的过程。
7.
下列关于内部控制评价报告对外报送的说法中,正确的是()。
8.
表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()。
9.
内部控制的审计方式有()。
10.
内部控制审计报告的意见包括()。
11.
内部控制审计报告的要素应当包括()。
12.
信息系统内部控制的主要对象是信息系统,由()和运行规程等要素组成。
13.
指引所称信息系统,是指企业利用计算机和通信技术,对内部控制进行()所形成的信息化管理平台。
14.
内部控制运行有效性应考虑的问题包括()
15.
企业实施内部控制,至少应遵循的原则包括()。
16.
下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。
17.
以下各项中,属于内部控制运行缺陷的包括()
18.
下列关于内部控制评价的说法中,正确的有()。
19.
在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。
20.
某公司以下做法不符合合同管理内部控制要求的有()
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