首页 / 百科 / 内容详情 ()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 2022-05-09 7次阅读 内部控制 事宜 审查 ()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。 A.经理层B.监事会C.董事会D.审计委员会正确答案:D 企业开展(),应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险,确定相应的风险承受度。 ()负责内部控制的建立健全和有效实施。 猜你喜欢 下列与货币资金相关的内部控制,需要提出改进建议的有()。 行政权力的内部控制机制有()。 库珀认为作为责任行政行为之内部控制机制的个人品质包括()。 我国发布的《内部控制基本规范》及配套指引明确,内部控制应实现的目标有()项 企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,也可选择6月30日为基准日。内部控制评价报告应于基准日后内报出()