首页 / 百科 / 内容详情 下列不属于审计局限在专项审计和突出检查的是()。 2022-05-09 4次阅读 审计 局限 下列 下列不属于审计局限在专项审计和突出检查的是()。 A.方式单一B.覆盖面不广C.审查频度高D.审计水平有限正确答案:C 建立完善的内部控制系统,应首要建立()。 内控制度由业务管理部门统一设计、评价、()。 猜你喜欢 A公司编制的20×8年12月末银行存款余额调节表显示存在000元的未达账项。以下审计程序中,能为该材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有()。 智慧树知到《管理审计(山东联盟)》章节测试答案 以下关于进一步审计程序的说法中正确的包括 以下审计证据可靠性评价的说法中正确的是 以下关于审计证据充分性的说法中正确的包括()。A.审计证据的数量影响其充分性B.重大错报风险越高则需要的审计证据越多C.审计证据的质量越高则需要的审计证据越少D.审计证据的质量不高就必须要用数量弥补