首页 / 百科 / 内容详情 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。 2022-05-09 3次阅读 内部控制 审计 委员会 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的()。 A.知识能力B.专业胜任能力C.良好的职业操守D.独立性正确答案:BCD 下列关于不相容职务的说法中,正确的有()。 企业建立与实施内部控制的原则包括()。 猜你喜欢 下列与货币资金相关的内部控制,需要提出改进建议的有()。 行政权力的内部控制机制有()。 库珀认为作为责任行政行为之内部控制机制的个人品质包括()。 我国发布的《内部控制基本规范》及配套指引明确,内部控制应实现的目标有()项 企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,也可选择6月30日为基准日。内部控制评价报告应于基准日后内报出()