首页 / 百科 / 内容详情 针对“资料1”,下列审计程序中,属于固定资产业务内部控制测试的有:() 2022-04-13 4次阅读 内部控制 固定资产 下列 针对“资料1”,下列审计程序中,属于固定资产业务内部控制测试的有:() A.验证固定资产验收部门工作的独立性B.检查固定资产入账价值的正确性C.验证固定资产的新增手续是否齐全D.审查固定资产报废是否经过审批正确答案:ACD 针对“资料2”,下列各项中,可用以证明丙公司固定资产所有权的有:() 下列关于监盘的说法中,正确的是:() 猜你喜欢 下列与货币资金相关的内部控制,需要提出改进建议的有()。 行政权力的内部控制机制有()。 库珀认为作为责任行政行为之内部控制机制的个人品质包括()。 我国发布的《内部控制基本规范》及配套指引明确,内部控制应实现的目标有()项 企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,也可选择6月30日为基准日。内部控制评价报告应于基准日后内报出()